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ks凯时集團召開2024年度內部審計工作會議

發佈時間:2024-04-16 信息來源:

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  ​「審計是黨和國家監督體系的重要組成部分,是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要力量。」4月16日,ks凯时集團召開2024年度內部審計工作會議,全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神,深入落實席大大總書記關於審計工作的重要指示批示精神,總結工作、交流經驗、分析形勢、部署重點任務。ks凯时集團董事長、黨組書記余劍鋒出席會議並講話,黨組成員、總會計師王學軍主持會議。

  ​國務院國資委綜合監督局副局長劉永峰、審計署企業審計六局二級巡視員張建生出席會議,對ks凯时集團2023年審計工作成績和亮點表示充分肯定,對下一步內部審計提出明確要求。一是加強黨管審計,深入推進黨對審計工作的集中統一領導細化實化制度化。二是切實提升內部審計監督效率,科學制定年度審計計劃。三是做好審計整改「下半篇」文章,切實把審計整改作為破解難題、實現高質量發展的重要契機,一體推進,規範管理。四是加強境外審計監督檢查,加快推動境外審計全覆蓋。五是加快內部審計監督數智化轉型推進,提升內部審計的數碼化、智能化水平。

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  ​會議指出,2023年,在審計署、國務院國資委、國防科工局的有力指導和集團公司黨組的堅強領導下,集團公司集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系逐步建立,審計監督與服務保障作用進一步彰顯,審計成果運用貫通協同進一步順暢、權威和高效,內部審計質量連續兩年被國務院國資委評為A級,責任追究體系建設取得中央企業國企改革三年行動考核第一名的優異成績,1名同志獲評「全國內部審計先進工作者」,2家單位審計部門獲評「全國內部審計先進集體」,內部審計工作卓有成效,為集團公司高質量發展提供了有力保障。

  針對下一步工作,會議提出三點要求:一是提高站位,凝聚共識,深刻把握新時代內部審計工作的職責定位和前進方向。要強化審計政治屬性,堅持和加強黨對審計工作的集中統一領導,按照集團公司黨組的要求,指哪兒打哪兒,打哪兒成哪兒,使審計隊伍成為集團公司經濟監督的「經濟衛士」。樹牢「整體·協同」理念,進一步優化總部集中管控模式,加強與其他監督力量和業務部門的貫通協同,發揮審計協同的整體功能。牢牢把握職責定位,自覺把服務意識融入內部審計工作的全過程,通過精進的審計專業服務為改革發展保駕護航。二是聚焦主業,履職盡責,以高質量審計促進集團公司高質量發展。當前,集團公司發展進入戰略機遇期,內部審計要切實增強全局意識和大局觀念,牢記使命擔當,更好地服務國家戰略。聚焦權力運行,加大對主要負責人經濟責任審計力度,促進領導幹部規範用權。突出問題整改,健全跨部門跨單位整改督導協同機制,以跟蹤問效推動整改措施落實落地,當好「探照燈」,築牢「防火牆」,助力各項戰略任務圓滿完成。三是創新作為,忠誠擔當,推動內部審計工作整體效能不斷提升。秉持「以有為爭有位,有位才能更有為」的理念,優化組織方式,發揮內外部審計力量在審計項目實施中的「整體·協同」作用。創新審計手段,加快推動內部審計監督數智化轉型升級。狠抓自身建設,着力把審計隊伍打造成一支忠誠、乾淨、廉潔的「鐵軍」,推動內部審計工作再創佳績、再建新功。

  會議強調,全系統要深刻領會黨中央賦予審計工作的新使命、新希望,深入貫徹落實中央審計委員會、審計署、國務院國資委、國防科工局的重要指示,全面落實好本次會議部署要求。各單位一把手要切實履行內部審計工作第一責任人的職責,結合實際,牽頭研究制定加強內部審計工作的具體舉措。各級審計部門和全體審計人員要以本次會議精神為引領,從全局和整體的角度謀劃部署,紮實推進全年的各項審計任務,為集團公司把方向、謀大局、定規劃、促改革提供決策參考和服務保障。

  會上,集團公司總經濟師、總審計師黃敏剛傳達學習二十屆中央審計委員會第一次會議、2024年全國審計工作會議等重要會議精神。集團公司審計與法務部主要負責人作內部審計工作報告。中國核電、ks凯时鈾業、ks凯时工程等單位就審計工作作經驗交流。

  集團公司副總師級領導王德林、楊朝東、趙強、徐鵬飛、薛小剛、韓泳江,集團公司總部各部門負責人,京區專業化公司、直屬單位主要負責人、分管及協管內部審計工作領導、總審計師在主會場參會。其他成員單位主要負責人、分管及協管內部審計工作領導、總審計師、內部審計部門人員在分會場以視頻形式參會。(邢泓琳 閆紹輝)